送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-17 14:00

您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到发票以后,借:管理费用-租赁费,或者长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;预付账款。

会计 追问

2018-03-17 14:03

前面分录没做,如果是收到发票后做的话2者可以做到一起吗

王雁鸣老师 解答

2018-03-17 14:05

您好,可以的。

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相关问题讨论
没有发票吗?得有发票的按照发票做账
2020-03-12 12:14:42
你好!你5月应该借XX费用 贷应付账款 然后6月借应付账款 贷银行存款等
2019-07-17 14:15:00
您好 借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-07-11 21:47:35
你这个之前做费用吗,没有做借制造费用 贷其他应付款,借生产成本贷制造费用,借库存商品 贷生产成本,之前销售话,借以前年度损益调整,贷库存商品,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-16 17:57:09
借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 借;管理费用 贷;库存现金 等科目
2017-02-25 17:19:34
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