老师 ,今年收入少,年初开票大,后期没在开票,当时缴的企业所得税近1万,后期没再开发票,又不能退税,我把成本红冲了一部分。但报税的时候显示,第4季度的成本小于第三季度,这样能报吗?能这种操作吗?
优雅的柚子
于2024-01-08 15:35 发布 117次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-01-08 15:36
你好,同学,这个申报可以的
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退的企业所得税通过以前年度损益调整科目,退税的这块不要缴纳企业所得税,2014年度你可以直接按减免后的金额计提所得税费用
2014-12-09 15:30:08
你好,(1)收到退税款
借:银行存款
贷:以前年度损益调整
(2)结转所得税
借:以前年度损益调整
贷:本年利润
2020-07-02 17:09:12
你好!
可以到税务局打印的
2019-06-20 22:23:50
年度所得税汇算清缴时,这笔收入要交所得税
2020-07-17 16:51:58
你好
借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2021-09-20 16:06:29
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优雅的柚子 追问
2024-01-08 15:47
冉老师 解答
2024-01-08 15:54