我们公账3月收到客户预付款120万,目前我们的发票还没升十万位,发票量也不够,可以分2个月开给客户吗?还是要在当月开完

蔷薇
于2018-03-19 09:43 发布 869次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-19 09:53
你好,这个需要看客户是如何要求开具发票的,如果需要当月开完,你就需要去增加发票用量的
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你好,这个需要看客户是如何要求开具发票的,如果需要当月开完,你就需要去增加发票用量的
2018-03-19 09:53:28
你好,是收到的现金吗?
2021-06-23 09:06:35
你好!
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2018-12-03 22:09:36
你好,公账收到客户的预付款
借:银行存款,贷:预收账款
2021-07-14 20:15:23
收到预付款的发票,你是计入预付账款,还需要你这个给付钱的相关的回单。
2020-01-21 09:20:51
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邹老师 解答
2018-03-19 09:55
蔷薇 追问
2018-03-19 10:09