我们公司是做电商的,主营的是家具销售,我们的家具是公司这边给工厂下单,然后工厂把产品生产出来后直接发给客户。没有自己的库存管理。这边个工厂的付款模式是先预付一部分定金。然后工厂把货做好了就一件一件的出库发给客户,第二次付款的时间为工厂那边已经把全部的货生产完了,但是不一定全部都已经发给客户了。请问这种会计的账务处理要怎么做。从我预付定金开始
依米,普雅
于2018-03-19 11:52 发布 1297次浏览
- 送心意
小易老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-03-19 19:19
您好,您预付定金给厂家时:借:预付账款-工厂,贷:银行存款;厂家把货全部生产完需要付款时:借:主营业务成本贷:银行存款、预付账款;客户把钱打给你们时:借:银行存款,贷:主营业务收入
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您好,您预付定金给厂家时:借:预付账款-工厂,贷:银行存款;厂家把货全部生产完需要付款时:借:主营业务成本贷:银行存款、预付账款;客户把钱打给你们时:借:银行存款,贷:主营业务收入
2018-03-19 19:19:45
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一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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你好 你这个分录没问题的呀 思路很清楚的呀
2024-01-31 09:24:43
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你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
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