老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

我们公司对公账户的款项都没有开票,我收到款项分录可以做:借:银行存款,贷:应收账款;付款做:借:应付账款,贷:银行存款
答: 不可以这样处理的,会有很大的涉税风险的,不开票可以确认为未开票收入的,但是要确认销项税额。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
我公司没有开对公账户,但是有收到款,应该怎么冲掉账啊,借:银行存款,贷:应收账款?
答: 你好,易一这不开了对公户啊,要不你怎么是借银行存款,这是个人收钱吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司没有开对公账户,但是有收到款,应该怎么冲掉账啊,借:银行存款,贷:应收账款?
答: 你好 ; 这个没有开户 。那你用什么收款的。 私户收款吗








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2018-03-19 17:29
张艳老师 解答
2018-03-19 17:29
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