老师,你好!请问一下公司有新的劳务派遣的业务,给临时工做的工资,11月没发工资我计提了工资,借的主营业务成本,贷应付职工薪酬。是不是不应该贷应付职工薪酬,如果做错了应该怎么做?
A
于2024-01-11 06:36 发布 296次浏览
- 送心意
姜再斌 老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-01-11 06:38
你好,是贷应付职工薪酬,没有做错。
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您好!可以这样做分录
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬—工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:银行存款
2021-04-29 11:04:21
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你好,是需要做调整分录的意思?
2016-10-24 15:31:58
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是你单位的员工借主营业务成本贷应付职工薪酬
2019-03-29 15:11:15
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借主营业务成本贷应付职工薪酬你的员工可以这么做
2019-03-29 15:02:15
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是本单位的员工就需要计提工资
2020-05-29 20:34:33
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