送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-21 10:15

你好,开具了81万的发票就需要做收入处理的  
借;预收账款  贷;主营业务收入 应交税费

香水百合 追问

2018-03-21 10:29

老师,那是不是我们采购给供应商预付30%的货款,对方给我们开30%的票,我们结转成本时候也按照30%的先结转,开多少票结转多少,那锅炉数量上怎么分呀

邹老师 解答

2018-03-21 10:29

你好,付款 开票并不一定同步的    
结转多少是根据你销售货物成本计算的

香水百合 追问

2018-03-21 10:35

老师,我销售收入是270万元,成本是200万,但是下个月开票只能开81万的销项和74万的进项,我是不是下个月就结转74万的成本,因为有收入就要结转成本呀,还是说怎么做账务处理

邹老师 解答

2018-03-21 10:40

你好,结转成本应当是81*200/270,而不是购进多少就 结转多少的

香水百合 追问

2018-03-21 10:58

老师,我可以理解为主营业务成本就是销售商品的进货成本价格,销售了多少就对应的结转实际销售的进货成本呀,74万元钱就是我们销售81万元钱的购进成本呀,为什么您算的是60万呢,请指教

邹老师 解答

2018-03-21 11:02

你好,是的 
因为你270万对应的成本是200万,那么81万的收入自然对应的成本就是 81*200/270

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相关问题讨论
你好,开具了81万的发票就需要做收入处理的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-03-21 10:15:27
你好,可以的,你最好单独记下
2020-01-13 23:39:10
你好!你开具发票的时候就要确认收入了。
2020-06-22 16:00:19
如果是不确认收入,那么建议通过挂账的形式来走这边业务 借:其他应收款 贷:银行存款 到账时 借:银行存款 贷:其他应收款 至于优惠券,我没有看懂,为什么你支付300,却收到了400??? 亲,满意请给五星好评哦b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-09 15:37:59
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
2019-12-26 10:23:02
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