内账里面的应收应付按照实际结余挂账,在计算应收账款期末余额的时候 实际结余=合同金额-总计回款,我现在建账,以这个数据作为期初数的,那我之后再挂应收怎么挂呢?比如下个月签了新项目,那肯定还是要挂应收的啊,那怎么挂呢?签订了合同没有回款啊怎么能贷主营业务收入啊
Luck Fairy
于2018-03-21 12:34 发布 55000次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
这个应收账款是你发生了销售,已经确认了收入但是对方钱没有给你,欠账的就用应收账款。主营业务收入是你们经营销售确认的收入。如果你们销售了对方也直接把钱给你给请了你就可以直接借银行存款等贷主营业务收入,应交税费增值税销项税
2018-09-20 10:23:02
您好, 这个是乘他的主营业务收入
2023-12-28 20:22:29
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