送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-22 09:55

你好,根据开具发票做收入,应交税费,然后做 缴纳税款分录就是了

▁▁▁转身后の哭泣、、 追问

2018-03-22 09:57

具体情况是去年没有开发票,也没有收到款,我的收入是0报的,那去年12月份的收入应该怎么做

邹老师 解答

2018-03-22 09:58

你好,借;应收账款   贷;主营业务收入 应交税费

▁▁▁转身后の哭泣、、 追问

2018-03-22 09:59

可是老师,我去年增值税那是0报的,没有吧这个收入做进去

邹老师 解答

2018-03-22 10:01

你好,说明你增值税申报有误,需要去做更正申报的

▁▁▁转身后の哭泣、、 追问

2018-03-22 10:06

老师,那有没有什么办法可以调一下啊,因为我去年如果更正申报报了100万,今年开票收入是200万,实际就是200万,这样的话税局那边是以票控税,他们是不认可的啊,肯定今年还是要按开的那200万交税啊、

邹老师 解答

2018-03-22 10:11

你好,税务方面就是根据你开具发票情况来控制纳税的

▁▁▁转身后の哭泣、、 追问

2018-03-22 10:13

所以老师你说的更正申报不行啊,我的意思是现在帐怎么调整

邹老师 解答

2018-03-22 10:20

借;应收账款等科目  贷;以前年度损益调整——主营业务收入     应交税费

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相关问题讨论
你好,根据开具发票做收入,应交税费,然后做 缴纳税款分录就是了
2018-03-22 09:55:10
您好,附加税也是需要的
2021-09-14 00:24:21
这个没有发票,你暂估就可以 确认收入根据自己实际情况就可以
2019-12-09 19:07:51
你好,同学。 你这是在最后一期的时候,调整的。最后一期就是按实际要确认的-之前完工进度确认的来处理
2022-03-22 11:25:47
借:银行存款 贷:工程结算
2019-07-01 10:21:04
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