老师,我想咨询一下,我们是建筑公司,去年7月份接了一笔业务,但是工程款是今年2月份收到的,发票也是2月份才开,去年款项是一点没付的,但是我每个月都计提工资的,收入按完工百分比法确认的,但是那个税款怎么办啊,应该怎么做分录啊
▁▁▁转身后の哭泣、、
于2018-03-22 09:54 发布 662次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-22 09:55
你好,根据开具发票做收入,应交税费,然后做 缴纳税款分录就是了
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你好,根据开具发票做收入,应交税费,然后做 缴纳税款分录就是了
2018-03-22 09:55:10
您好,附加税也是需要的
2021-09-14 00:24:21
这个没有发票,你暂估就可以
确认收入根据自己实际情况就可以
2019-12-09 19:07:51
你好,同学。
你这是在最后一期的时候,调整的。最后一期就是按实际要确认的-之前完工进度确认的来处理
2022-03-22 11:25:47
借:银行存款
贷:工程结算
2019-07-01 10:21:04
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