老师,请问1、公司小规模12月开了一张18900的专票,税率1%已交税。填增值税申报表的时候18712.87已经在表上了。2、左边的61941.74是处置公司使用过的货车,货款63800元,没有开发票。请问最终主表和减免明细表是这样填吗?
爱学习的一一
于2024-01-15 17:10 发布 197次浏览

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- 送心意
CC橙老师
职称: 中级会计师,审计师
2024-01-15 17:15
你好,处置使用过的固定资产应该填第7行
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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https://www.acc5.com/course/course_11925.html
可以看下这个课程的
2020-04-11 17:51:55
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你好!没有减免是不用填写的
2018-10-09 17:16:22
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同学你好
填写在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
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如果是一般纳税人,6%一般计税提供服务里面
还有附表三第三行,第一列价税合计。
2022-04-13 08:59:38
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爱学习的一一 追问
2024-01-15 17:23
CC橙老师 解答
2024-01-15 17:33