公司17年度亏损480万,18年度应付款500万不用支付了。如果17年年报未填,是否可以将500万放到17年账目,交(500-480)*25%=5万元所得税。如果17年年报已填,18年做营业外收入,18年4月报税时,这个可以弥补17年亏损吗,弥补后缴纳25%所得税?如果17年年报已填,18年开发票给对方,做主营业务收入,18年4月报税时,先缴纳增值税和小税种,然后可以弥补17年亏损?请问,做主营和营业外收入,对于缴税一块,区别在哪里呢?
雪寒
于2018-03-23 08:42 发布 618次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-03-23 08:46
1、您描述的情况,与年报是否填写无关,因为这笔业务属于18年的业务,不能放入17年。
2、18年4月报税时,这个可以弥补17年亏损,弥补后缴纳25%所得税。
3、这笔业务只能计入营业外收入,不能开具发票。
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营业外收入,不用交的
2017-12-29 12:14:04
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你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
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你好,收入就是主营业务收入+其他业务收入
不包括营业外收入的
2017-10-16 14:35:23
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你好,其他业务收入也要交增值税,营业外收入不交增值税,只交所得税
2020-02-23 17:02:58
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你好,计提出增值税就可以,所得税多缴纳了一点,就是增值税的25
2019-03-09 15:26:18
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