- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;银行存款 贷;预收账款
2015-11-15 17:18:54
作废的话,是当月处理的。这个,当月前期没做账,是不用做的 如果先做了销售收入 再作废 这样的话 是冲回收入处理的
2020-05-13 21:27:37
我们这边是销售方,开的是红字发票给购货方,我们销售方要怎么做帐
2018-10-11 10:13:10
都做
一样的发票申报安8万申报
2019-08-27 13:57:47
你可以先暂估入库,借库存商品 贷应付账款,暂估款,最好是年底发票回来。
2019-08-26 09:29:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息