送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-03-24 11:24

应该是借销售费用吧

李某某 追问

2018-03-24 11:49

那老师:是不是正常应该是这样处理:借:销售费用 -588   贷:应收账款

方老师 解答

2018-03-24 11:51

你是收返点方还是支付返点方

李某某 追问

2018-03-24 11:55

应该是返点收不回来了     老师:那正常收返点又是怎么处理呢?

方老师 解答

2018-03-24 11:58

正常收返点看是返钱还是抵货款 
如果返钱借银行存款贷主营业务成本应交税费—增值税—进项转出 
如果抵货款借应付账款贷主营业务成本应交税费—增值税—进项税额转出

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相关问题讨论
你好, 这样做可以的。
2021-08-05 15:57:22
应该是借销售费用吧
2018-03-24 11:24:33
你好,垫付的费用这样做分录,借;应收账款,贷;银行存款等科目
2019-08-08 11:01:49
你好 可以的,但是你的这个二级科目有问题
2020-06-29 11:00:22
可以的,可以这么做。
2022-04-04 11:38:10
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