二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
股东出资额是用他的工资和日常未报销费用抵扣的应该怎么做账?
答: 借;应付职工薪酬 其他应付款 贷;实收资本
股东用未分配利润抵扣应出资的房租费用,应该怎么做账?
答: 在这种情况下,可以做如下会计分录:借记“应付股东出资”账户,贷记“未分配利润”账户。这样处理反映了股东用公司的未分配利润来抵扣其应出资的部分。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司有三个股东 出资金额分别是70000,40000,40000 ,但这些钱没有到账户(不用对公账户) 直接用于公司的日常开销了 ,有两个股东支出的费用不够出资额度 还有一个股东支出的费用超过了出资额度 要做内帐的话该怎么做呢 ???
答: 不足的,按实际金额做实收资本 超过的,超过部分做其他应付款