内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
Z亭亭
于2024-01-27 17:27 发布 716次浏览
- 送心意
嘉老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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内部控制审计一主要是与财务报告相关
2024-01-27 17:36:09
C选项C错误:针对非财务报告内部控制,注册会计师对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
2024-06-17 22:49:34
同学你好,是恰当的。
原因:法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围,属于添加强调事项段的情形。
2023-08-20 13:32:24
2023年4月6号-28号是注册会计师报名时间,2023年6月15日-6月30日是缴费时间,2023年8月25日-8月27日是考试时间,领取成绩书的预计时间是2024年11月。由此可见,注册会计师的报考步骤需要报名、缴费、参加考试和领取成绩书等多个环节。拓展知识:注册会计师考试具有严格的难度,考生有责任对自己的学习状态进行分析,找出自己的不足之处,合理安排学习计划,坚持自律,并争取在考前充分把握自身的学习水平。
2023-03-07 15:50:22
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
2020-08-17 16:29:47
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