老师,3月份我通过公司账户付给供应商4000元货款,4月份,对方发觉多收了,要退回给我们500元。请问这一过程怎么做分录?
安安嘛嘛
于2015-04-06 20:45 发布 990次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好!对方公司注销了吗?如果是注销了出证明私户转给你们也可以,多付款你们做的什么科目?按原科目冲回来就可以一般是冲减预付账款或应付账款就可以。
2015-06-23 16:21:03
做你付款相反的分录即可。 借 银行存款 贷 应付账款
2015-04-06 21:06:16
如果真实业务,没有风险的
2018-03-15 08:13:43
您好!您可以先做个红字凭证冲销之前的,然后再做个正确的分录。
2016-03-29 14:18:08
借,银行存款,贷,应付账款
2019-03-19 09:12:53
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