送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-27 08:27

你好,就是根据增值税销项税额与进项税额的差额填写的

夕颜 追问

2018-03-27 08:34

老师,是填12月份增值税主表的期末留抵税额一栏的金额,对吗?

邹老师 解答

2018-03-27 08:35

你好,是的,是这样填写

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亲爱的同学您好: 非常荣幸回答您的问题,题目中的存货跌价准备影响的损益,因此递延所得税也要对应损益,在资产负债表日前正确的做法应该是 借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 您看这样理解吗。
2023-08-08 09:01:19
你好,就是根据增值税销项税额与进项税额的差额填写的
2018-03-27 08:27:01
同学你好,计提的坏账准备原本就不能税前扣除,故调增调减不产生影响
2021-06-30 11:09:18
是的,如果当年没计提,就这样操作
2022-04-12 10:58:23
你好,这个业务不能用您这个分录处理,需要用截图上的分录处理。在所得税汇算清缴时无需调整。
2020-02-10 18:33:05
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