我们跟外加工的合作,加工我们厂里的家具,我们付了定金五万,如何账务做呢?是借委托外加工-加工费1300,贷:银行300 贷应付账款1000呢还有钱要等这家具好了再付我改如何做呢请老师帮忙给详细解答谢谢
奔跑在路上
于2018-03-27 08:38 发布 978次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-27 08:39
你好,支付定金 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
取得加工费发票 借;委托加工物资 贷;应付账款
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你好,支付定金 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
取得加工费发票 借;委托加工物资 贷;应付账款
2018-03-27 08:39:19

有预付的计入预付,没预付计入应付
2020-03-27 22:02:42

你好,请问是哪个真账的业务几?
2017-06-02 10:18:56

是估多了吗 你实际 支付时要先红冲暂估 再按实际 发票的金额 做账 不会有余额
2019-02-22 17:34:51

那这个开发票是开你们公司吗,开不是你们公司你不需要做这个借: 原材料 贷 应付账款-A供应商。 不需要做材料,你Excel登记就可以到了那些材料
2020-12-03 16:25:34
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