送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-27 11:42

你好!借预付账款 贷银行存款
收到发票借管理费用-房租 应交税费-应交增值税进项税额 贷预付账款。

Aban 追问

2018-03-27 11:48

可是我上个月有计提房租
借管理费用,贷其他应付款
请问我这个月该怎么做账

宋生老师 解答

2018-03-27 14:11

你好!那你先红字冲减之前的,然后按借管理费用-房租 应交税费-应交增值税进项税额 贷银行存款等。

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你好!借预付账款 贷银行存款 收到发票借管理费用-房租 应交税费-应交增值税进项税额 贷预付账款。
2018-03-27 11:42:37
之前如果没有做 一块做到这个月 借管理费用房租 应交税费应缴增值税进项 贷其他应付款
2021-09-15 07:36:31
借管理费用-租赁费 进项税额 贷银行存款
2021-09-11 08:59:34
借:预付账款—房租 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2019-10-18 16:42:42
专票必须保证三流一致 收付款必须是合同的双方
2020-05-22 09:45:31
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