- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;工程物资 贷;银行存款等科目
2018-03-27 19:31:39

你好 借;工程物资 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-08-07 09:25:13

你好,借:管理费用-福利费 贷:现金 不需分摊到每个员工工资,按部门进福利费就可
2017-09-20 17:13:06

会计分录 应支付采购保管人员的工资2000元
2016-05-18 10:37:51

你好同学
这个是客户的贷款,我们不用记账
直接打入我们的账上,我们就当成是采购款就可以了。
如果没有采购再打回
借:银行存款 贷:其它应付款 和相反就可以了。
然后我们这个其它的担保这个事我们不用记账的。
2019-08-05 16:20:21
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