送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-29 10:21

你好,那你反结账回去暂估一笔分录。

小草 追问

2018-03-29 10:24

老师能说的通俗点吗                     我没怎么懂

吴月柳 解答

2018-03-29 10:26

正常这种情况显示账很假,一查一个准,你一月份的账还能不能反结账?补做一笔分录,借:库存商品  贷:应付账款-暂估,本月认证了红冲,借:应付账款-暂估  贷:库存商品,然后按发票正确做就行了,借:库存商品  应交税费-进项  贷:应付账款

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相关问题讨论
你好,那你反结账回去暂估一笔分录。
2018-03-29 10:21:40
可以暂估入账的
2017-12-28 18:30:05
你好!如果发票的问题在以后能解决,那可以先暂估入库,如果以后不可能有发票,那只能体外循环了,按所谓有“内账”处理为好!
2018-01-02 18:23:40
您好!按实际入库。没有开发票的部分,用入库单入账先。
2017-02-17 14:11:26
您好,最好 不要虚开发票,这现在风险很大,就是账上没有库存了,实际还有在家里是吗
2019-08-01 21:08:45
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