送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-03-29 12:45

你好! 
借 预收账款 42230 
     应收账款 76652.05 
  贷 主营业务收入    103800 
       应交税费-应交增值税(销项) 15082.05

nnmm 追问

2018-03-29 13:31

老师,你这个帐借贷方都不平

nnmm 追问

2018-03-29 13:52

不好意思,借贷方是平的,我只想问问,销售汽车的价格是103800元,已经收了对方42230元,对方只欠我们公司103800-42230=61570元了,怎么还记应收账款76652.05元呢?这个应收账款有3二级明细就是买车人,这个人只欠我们61570元了啊

老江老师 解答

2018-03-29 14:35

@nnmm:你的概念很危险!!!103800只是不含税的价款,我们要向客户收的是价+税约!! 
所以,销售汽车的钱是:103800+15082.05哟~~~

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你好!没有收到发票是暂估,也是计入应付账款
2017-08-07 10:34:13
您好,不一定的,可以3月31日前按16%的税率开完,可以4月1日后按16%的税率开,暂时还没有这个降税后的增值税发票开具指南。
2019-03-17 11:00:23
你好! 借 预收账款 42230 应收账款 76652.05 贷 主营业务收入 103800 应交税费-应交增值税(销项) 15082.05
2018-03-29 12:45:53
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-25 20:17:57
借:银行存款---282112.00 贷: 预收账款----数字费----270810.00 预收账款----模拟费----8682.00 预收账款----其他----2620.00 还是 把税额踢出来做 借:银行存款----282112.00 贷:预收账款----数字费262922.33 预收账款----模拟费8429.13 预收账款----其他2543.69
2016-03-18 14:47:05
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