我们公司一笔销售汽车业务,预收账款42230元,我们开出增值税发票103800元,其中增值税15082.05元,其他货款还没有收到,请问这个账务要怎么处理?
nnmm
于2018-03-29 12:42 发布 802次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-03-29 12:45
你好!
借 预收账款 42230
应收账款 76652.05
贷 主营业务收入 103800
应交税费-应交增值税(销项) 15082.05
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你好!没有收到发票是暂估,也是计入应付账款
2017-08-07 10:34:13
您好,不一定的,可以3月31日前按16%的税率开完,可以4月1日后按16%的税率开,暂时还没有这个降税后的增值税发票开具指南。
2019-03-17 11:00:23
你好!
借 预收账款 42230
应收账款 76652.05
贷 主营业务收入 103800
应交税费-应交增值税(销项) 15082.05
2018-03-29 12:45:53
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-25 20:17:57
借:银行存款---282112.00 贷: 预收账款----数字费----270810.00 预收账款----模拟费----8682.00 预收账款----其他----2620.00 还是 把税额踢出来做 借:银行存款----282112.00 贷:预收账款----数字费262922.33 预收账款----模拟费8429.13 预收账款----其他2543.69
2016-03-18 14:47:05
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nnmm 追问
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