23年11月销售砂石已开票给对方,我误做为老板收到的是现金,24年1月对方打款进公账,才知处理错误,请问怎么处理账务,谢谢!
怕黑的大碗
于2024-02-23 13:14 发布 277次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-02-23 13:15
借应收账款,贷库存现金,借银行存款,贷应收账款。
相关问题讨论
借应收账款,贷库存现金,借银行存款,贷应收账款。
2024-02-23 13:15:52
你好!这个你收到钱的时候,借现金400 贷预收账款400
然后消费的时候,比如消费了125元,借预收账款100 销售费用25 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-13 12:27:02
销售礼品卡,借:银行存款400,贷:预收账款400
销售时,借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-01-11 15:48:02
食品公司销售的礼品卡,面值500,售价400
收到顾客付的现金,咱们做账?顾客消费以后怎么做账?
2018-01-11 14:26:14
你好,是零售业务么?
2020-03-12 16:10:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
怕黑的大碗 追问
2024-02-23 13:18
郭老师 解答
2024-02-23 13:19
郭老师 解答
2024-02-23 13:19
怕黑的大碗 追问
2024-02-23 13:23
郭老师 解答
2024-02-23 13:26