送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-29 21:27

您好,现在做账时,借;固定资产,正数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税款的60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税((一般纳税人取得增值税专用发票,税款的40%部分,否则无此分录),借;固定资产,负数。

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您好,现在做账时,借;固定资产,正数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税款的60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税((一般纳税人取得增值税专用发票,税款的40%部分,否则无此分录),借;固定资产,负数。
2018-03-29 21:27:56
购入时:借固定资产,应交税费,贷应付账款; 计提折旧:借管理费用,贷累计折旧 处置清理:借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产
2019-09-19 10:21:02
你好,普惠幼儿园,是执行企业会计制度吗?
2022-03-04 20:20:38
借 事业支出 贷 发展基金 借 固定资产 贷 非流动资产基金
2018-08-30 12:34:19
同学你好 借:管理费用/主营业务成本等 贷:累计折旧 借方计入哪个科目具体要看这项固定资产的用途
2022-01-28 22:36:41
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