幼儿园前期盖楼时没发票,预付款也在后来有收入时冲为固定资产了,可对方现在才把盖楼的工程发票开过来,我现在将这发票如何入账,会计分录该如何做?
冬雨
于2018-03-29 16:48 发布 694次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-29 21:27
您好,现在做账时,借;固定资产,正数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税款的60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税((一般纳税人取得增值税专用发票,税款的40%部分,否则无此分录),借;固定资产,负数。
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您好,现在做账时,借;固定资产,正数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税款的60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税((一般纳税人取得增值税专用发票,税款的40%部分,否则无此分录),借;固定资产,负数。
2018-03-29 21:27:56
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购入时:借固定资产,应交税费,贷应付账款;
计提折旧:借管理费用,贷累计折旧
处置清理:借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产
2019-09-19 10:21:02
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你好,普惠幼儿园,是执行企业会计制度吗?
2022-03-04 20:20:38
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借 事业支出 贷 发展基金 借 固定资产 贷 非流动资产基金
2018-08-30 12:34:19
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同学你好
借:管理费用/主营业务成本等
贷:累计折旧
借方计入哪个科目具体要看这项固定资产的用途
2022-01-28 22:36:41
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