财务报表的应收账款预收账款,应付账款,预付账款,这个取数时,应根据往来客户余额取数么,就是A客户是应收借方余额就取数到应收款款,B客户是贷方余额就取数到预收账款么?我发现我的报表取数是所有的客户余额加减后合计取数到应收或预收的
珊瑚
于2018-03-30 14:40 发布 4526次浏览
- 送心意
崔老师
职称: 初级
2018-03-30 15:11
财务报表一般将应收账款的贷方计入预收账款,应付账款的借方计入预付账款,软件是识别借贷方而不会区分到客户的。有的财务软件需要自行设置,你的报表设置只是机械的累计相加,如需准确还要自行设置下。
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财务报表一般将应收账款的贷方计入预收账款,应付账款的借方计入预付账款,软件是识别借贷方而不会区分到客户的。有的财务软件需要自行设置,你的报表设置只是机械的累计相加,如需准确还要自行设置下。
2018-03-30 15:11:47

您好,累计确实不好统计,可能需要逐笔分析。
2020-07-11 23:05:02

同学你好
对的
是这样填写的
2023-04-14 08:35:16

你的理解是正确的
2021-03-07 15:09:30

因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。
月报也要进行科目重分类的。
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2018-05-29 15:04:27
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