老师请问 我们公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我现在做去年12月账,计提管理费用房租1万贷应付账款-对方1万,这个分分录合适吗?总感觉这样没有发生就计入应付很乱
活泼的荷花
于2024-02-28 16:46 发布 259次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-02-28 16:47
您好
请问每个月房租多少钱?
实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
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后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41

是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22

借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48

1.因为除了给了产品公司还交了销项税
2.应付账款应收账款是含税的
2022-04-06 13:55:27

同学,你好。之前管理费用是在借方吗?借 应付账款,贷 管理费用。
2021-01-11 13:45:08
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