13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
醉熏的狗
于2024-02-29 10:55 发布 304次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-02-29 10:56
同学,你好
请稍等一下
相关问题讨论
同学,你好
请稍等一下
2024-02-29 10:56:08
同学您好
审计业务是指业务大类如审计业务、咨询业务 大类这种
审计业务顾名思义就是主要是审计工作,每承接一个业务就是一个审计项目
每个审计项目我们都需要执行审计工作,承接业务、审计、出具审计报告这个就是一个是审计过程
2021-04-07 18:47:35
同学你好
你的问题是什么
2024-05-14 12:42:13
你好同学,还有审计计划、重要性,风险评估,项目复核,还有职业判断,审计理解记忆会有新的收获,同学善于总结很棒哦,加油
2020-06-30 10:59:08
一、调查毛利率变动的合理性二、调查异常的应收账款三、调查增长幅度明显高于管理层预期的收入
2021-12-27 12:44:06
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小菲老师 解答
2024-02-29 10:57