送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-03-30 16:58

你好!可以暂估成本,最好是票帐一起

刹那 追问

2018-03-30 17:02

请问分录是

耿老师 解答

2018-03-30 17:06

你就当正常费用就可以,但是要证明实际业务是当月的,

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你好。 计提:借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬, 贷:银行存款等 结转:借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-01-31 21:11:43
同学,你好,不进成本应该是前期已作了暂估成本,现在发票来了直接冲了应付账款,正常应该是借:工程施工-合同成本194174.76 应交税费-简易计税(分包抵扣)5825.24,贷:银行存款 200000
2020-03-31 19:24:00
你好!可以暂估成本,最好是票帐一起
2018-03-30 16:58:34
借;应交税费 贷;劳务成本
2017-06-20 10:36:38
你好,借;劳务成本 贷;应付职工薪酬,主要就是提供劳务人员工资 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2019-03-27 09:50:25
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