送心意

朴老师

职称会计师

2024-02-29 13:39

同学你好
不能抵扣的要转出的

朴老师 解答

2024-02-29 13:50

那你附表二转出
你申请红字发票信息表

朴老师 解答

2024-02-29 13:54

不是的
是你申请红字发票信息表然后发送到销售方

朴老师 解答

2024-02-29 14:00

同学你好
那你就确认一下
然后做分录红冲

朴老师 解答

2024-02-29 14:29

同学你好
对的
是这样的

小鱼 追问

2024-02-29 13:46

已经抵扣了,现在说开错了,要红冲发票。我这里怎样操作

小鱼 追问

2024-02-29 13:53

没有太明白,就是我要开一张红字发票,对吗?

小鱼 追问

2024-02-29 13:57

现在是销售方发现发票开具有误,直接在电子税务局里操作了红字发票信息确认了,显示:待购方确认。

小鱼 追问

2024-02-29 14:25

那我是不是要补交税金了,这样就自动进项税转出了是吗?

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相关问题讨论
你好 不应该的 就应该当月转出 8月份开信息表 这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13
同学你好 不能抵扣的要转出的
2024-02-29 13:39:50
那个是4月份的时候已经认证了,5月份发现开票的规格错,申请红字,对方开了负数又开正确的,数额不变,相当于冲红重开,那我在5月申报的时候进项转出这笔数,又不进行认证,我没有相应的进项但是又转出,我不就是多交税啦?
2018-06-10 12:08:46
购买方认证了 未抵扣,也是购买方开红字信息表吗
2022-07-13 15:18:02
你好 首先是 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 但是你又开红字信息表 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-04-05 21:00:30
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