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方方
于2018-03-30 17:53 发布 692次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-30 17:54
直接按发票进行账务处理,这个没有问题,就是先冲销以前暂估的几笔业务
方方 追问
2018-03-30 18:00
我是想问 年前他们没开票给我们 现在让他们代开给我们公司是按当时分开转账的金额开发票 ,还是开每个代理2017年对应的转账金额的发票呢?
江老师 解答
2018-03-30 18:05
这个看对应开票的情况,可以是几笔一起开具,也可以是一笔一笔开具处理。
2018-03-30 18:24
现在代开2017年的暂估成本的发票,在汇算清缴前不算晚吧!税局会认的吧!
2018-03-30 18:31
那就做今年的采购处理了。后期及时开票处理。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2018-03-30 18:00
江老师 解答
2018-03-30 18:05
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2018-03-30 18:24
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