送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-01 11:50

具体的业务是什么,才好说分录

清明风 追问

2018-04-01 13:49

应付货款10万元,银行付6万,其余未付。

清明风 追问

2018-04-01 13:50

余款下次再付。

江老师 解答

2018-04-01 13:51

借:应付账款60000 
贷:银行存款60000 
这样应付账款贷方余额40000元,表示还需要支付的货款40000元

清明风 追问

2018-04-01 14:09

超市,应付A供应商10万,扣费用商品入场费1万元,已转帐6万元,余款3万元下次再转。分录?

江老师 解答

2018-04-01 14:12

这个1万元的入场费应计你们的收入 
借:应付账款——XX供应商10000 
贷:其他业务收入 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
这样应付账款只有贷方余额3万元,只需要付3万元平账

清明风 追问

2018-04-01 14:28

应付A供应商96933.20元,扣费用:商品入场费1800元,开业赞助200元,节庆费600元,DM费200元,正常销售返利1938.66,尾款4.54,共4743.20,0637已转4万元,余款52190元下次再转。

清明风 追问

2018-04-01 14:30

0327已转4万元。

江老师 解答

2018-04-01 14:33

你们是商场,扣的这些费用全部是你们的收入。做收入处理,冲减应付账款

清明风 追问

2018-04-01 14:41

上面的分录怎么做?哪位老师帮下忙

清明风 追问

2018-04-01 14:45

借:应付帐款96933.20?,贷:其他业务收入-入场费/其他业务收入-开业赞助.../营业外收入-尾款/共4743.20,银行存款4万元,应付帐款52190?    不对!

江老师 解答

2018-04-01 14:51

一、应付账款96933.20元,需要供应商开发票你们入账 
借:库存商品 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款96933.20元 
二、对于商场结算的费用 
借:应付账款4743.2 
贷:其他业务收入 
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 
三、付货款40000元 
借:应付账款40000 
贷:银行存款40000 
四、96933.2-4743.2-40000=51290 
应付账款的余额是51290元 
就是你们还需要支付的货款

清明风 追问

2018-04-01 15:28

老师,老师,指教下上面的分录

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相关问题讨论
具体的业务是什么,才好说分录
2018-04-01 11:50:37
您好!是的。不过您也可以在一本上面登几个账户,如果1年也用不完一本的话
2016-11-18 13:39:23
借给的是公司的钱,还是老板个人的钱?
2019-09-03 11:56:48
你好,是的,可以这么说。。
2019-06-20 23:49:19
直接按业务发生做就可以,不能多做也不能少做
2019-06-13 19:34:22
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