送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-07 19:03

你好!你这个做转出。要看是哪张发票,当时你拿到蓝字发票如何做的分录

无❤️ 追问

2024-03-07 19:07

老师,发票这样的   分录  借:管理费用-办公费   进项   贷:应付账款

宋生老师 解答

2024-03-07 19:10

你好!你现在借管理费用-办公费 负数 贷应付账款负数 应交税费-进项转出,正数

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相关问题讨论
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
你好 是的 是这样填写的 
2022-01-12 13:46:11
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好,冲减购进商品 借银行存款或应收账款 贷进项税额转出 库存商品
2020-11-04 09:25:40
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2017-11-02 11:24:02
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