之前我们应收客户货款6万多,现在由于我们材料质量问题客户少付了3万多,请问我做会计分录 借:营业外支出/坏账损失 贷:应收账款这样合适吗
蕾蕾
于2018-04-03 13:42 发布 940次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,计提坏账,然后确认坏账损失
2016-11-14 10:34:04
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你好,应收账款收不回来,分录是
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
2022-01-17 15:54:25
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你好!发票可多少,应该是按可折扣处理
2018-04-03 13:43:31
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您是使用企业会计准则还是小企业会计准则?
2018-05-09 10:06:10
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您好,货款抵扣营业外收支能够详细解释下事项原因及经过,若无法收回货款,应先全额计提坏账准备后再核销应收账款,不通过营业外收支科目处理。
2020-06-14 10:52:46
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