送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-03-13 16:46

你好,为了以后方便查询,可以用应付账款过渡下
借:应付账款 贷:其他应收款

undefined 追问

2024-03-13 16:50

如果直接收票写:
借:应付账款
贷:其他应收款这个应付账款期末余额不为0
怎么处理呢?

高辉老师 解答

2024-03-13 16:54

一开始分录:
借:其他应收款--XX
贷:银行存款
收到票后:
借:原材料
进项税
贷:应付账款
调整冲销
借:应付账款 
贷:其他应收款

undefined 追问

2024-03-13 16:55

好的,谢谢老师

高辉老师 解答

2024-03-13 16:56

不客气,祝工作愉快

上传图片  
相关问题讨论
这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是这样子做。
2023-05-08 14:57:37
你好;  你对冲下科目即可;    借其他应付款贷其他应收款  
2023-03-02 15:30:17
同学您好,很高兴为您解答,请稍后
2021-09-03 18:34:08
你好, 可以统一设其他应收款一个科目核算
2019-12-13 04:20:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...