送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-03-20 11:04

您好,先填报销单,会计审核,经理签字,出纳付钱

微信用户 追问

2024-03-20 11:14

老师,我这边的新公司,老板让我买了许多零星的东西,太多了,而且有的有发票,有的没有发票,不知道怎么填,是按一张张的填,还是做个电子表,合并在一起填报销单

刘艳红老师 解答

2024-03-20 11:16

做个电子表,合并在一起

微信用户 追问

2024-03-20 11:24

老师,报销单上要填附件的张数,这个附件的张数是指发票还是指所有的

刘艳红老师 解答

2024-03-20 11:26

这个是指发票的张数

微信用户 追问

2024-03-20 11:36

老师,那这个电子表做的清单附在后面,还有送货单这些的张数都不需要写在报销单附件的张数里对吗

刘艳红老师 解答

2024-03-20 11:42

不用,送货单不用写在后面

微信用户 追问

2024-03-20 11:45

老师,那许多都没有发票只有送货单,甚至许多都没有送货单,我就打印了付款截图,这些都不用填在附件张数里吗

刘艳红老师 解答

2024-03-20 11:48

是的,这些不用填在里面的

微信用户 追问

2024-03-20 11:49

老师,有了发票,可还必须要附支付截图啊

刘艳红老师 解答

2024-03-20 11:51

不用,有发票就可以了

微信用户 追问

2024-03-20 12:06

老师,您帮我看看这个明细清单这样做可以吗?还有这个报销单这样填可有问题

刘艳红老师 解答

2024-03-20 12:22

可以的,这个没有问题的

微信用户 追问

2024-03-20 12:24

老师,我们公司有两个老板都需要签字,像这样的报销单是不是就不适用啊

刘艳红老师 解答

2024-03-20 12:40

你把明细附后面就可以了

微信用户 追问

2024-03-20 13:09

老师,我们公司是两个老板都要签字的。我这个清单上的费用分类可对,那个餐费是不是属于福利费呀

刘艳红老师 解答

2024-03-20 13:46

餐费是因为什么原因而发生的

微信用户 追问

2024-03-20 14:04

老师,这个餐具是公司的新装的厨房里用的

刘艳红老师 解答

2024-03-20 14:18

是的,这个计入福利费里面

微信用户 追问

2024-03-20 14:42

老师,像这笔报销单的分录怎么做呀

刘艳红老师 解答

2024-03-20 14:45

是装修厨房这笔吗?

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相关问题讨论
您好,先填报销单,会计审核,经理签字,出纳付钱
2024-03-20 11:04:33
你好,可以的,手续齐全那更好
2016-12-12 12:27:44
你好,一般是报销认账单据,交给财务人员审核,签字,财务主管签字,领导审批签字,出纳报销
2016-09-24 15:41:10
你好 可以的 你可以去学堂下载中心看看费用报销制度的模板 看看能不能借鉴一下https://www.acc5.com/download.php?c=center&file_num=费用报销
2018-11-12 09:37:49
一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销; 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置; 5、报销流程: ①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字; ②、报销单送本部门负责人复核并签字; ③、报销人送报销单至财务部,由会计审核; ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批; ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图: 1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核) 2.费用报销人粘贴好附件并签字 3.报销人送报销单给本部门负责人复核 4.财务部 会计审核 5.总经理审批 6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款 二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。 三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。 四、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。 五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
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