老师,报销程序怎么做
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于2024-03-20 11:01 发布 166次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2024-03-20 11:04
您好,先填报销单,会计审核,经理签字,出纳付钱
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您好,先填报销单,会计审核,经理签字,出纳付钱
2024-03-20 11:04:33
你好,可以的,手续齐全那更好
2016-12-12 12:27:44
你好,一般是报销认账单据,交给财务人员审核,签字,财务主管签字,领导审批签字,出纳报销
2016-09-24 15:41:10
你好 可以的 你可以去学堂下载中心看看费用报销制度的模板 看看能不能借鉴一下https://www.acc5.com/download.php?c=center&file_num=费用报销
2018-11-12 09:37:49
一、日常费用的报销:
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;
2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;
5、报销流程:
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图:
1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
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