送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-08 09:00

你好 
母公司给我们打款 
借;银行存款    贷;实收资本 
母公司帮我们付房租 
借;制造费用等科目  应交税费(进项税额)  贷;其他应付款

我是另一个你 追问

2018-04-09 08:02

支付了好几个月的房租,要摊销的,是把其他应付款改为长期待摊费用么?

邹老师 解答

2018-04-09 08:20

你好,是需要把制造费用改成待摊费用,然后按月摊销计入制造费用或管理费用科目核算

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相关问题讨论
你好 母公司给我们打款 借;银行存款 贷;实收资本 母公司帮我们付房租 借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;其他应付款
2018-04-08 09:00:35
你好,是当月的吗?如果是的话,借银行存款贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷应付账款
2022-08-29 15:45:31
借:长期股权投资 贷:库存商品等 应交税费
2021-04-18 11:49:47
您好,母公司用设备投资,借长期股权投资,贷固定资产清理。应交税费应交增值税 借固定资产清理。累计折旧贷固定资产,
2021-04-18 10:55:01
同学你好,母公司购进时,借,库存商品等科目,贷,银行存款等科目。开发票给子公司时,借,长期股权投资,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2021-04-18 08:56:59
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