老师,23年公司的原料有赠送给村里用,会计分录是:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税-销项税额,现做23年度企业所得税汇算清缴时,这部分营业外支出要做纳税调增吧?
小雨
于2024-03-21 16:52 发布 176次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-03-21 16:54
老师,公司购买的原料赠送出去了,视同销售时的价格是按市场价计算还是按成本价计算啊?
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你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
比如买四赠一
2021-07-01 22:52:35
你好,可以这样写分录
2019-01-30 11:40:41
您好,您的意思我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下,谢谢。
2017-03-15 21:28:48
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