公司不做了,要办理注销,如果清算完还有多余的钱,以 问
你好这个直接银行转账做退股就好了。 答
老师,旅游客运企业的车辆年审费入什么科目? 问
那个计入管理费用-年审费 答
老师,我们公司收到员工报销的一张招待费(餐费)1000 问
那个税率错误,不能报销的 答
老师,我们是开饭店的,顾客就餐的折扣可以直接冲减 问
你好,就餐折扣是直接冲减收入的这里 答
老师,我们公司给采购平台的服务费怎么写分录? 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
1笔公司买了工地需要的材料直接使用的 项目部经理垫付 1·号 1工地材料款记借工程施工-原材料10000 贷 其他应付款-项目经理1000 2号1工地材料款领用借周转材料-再用材料1000 贷周转材料-在库材料1000 3号报账报销材料款垫付借其他应付款-项目经理1000 贷银行存款1000,如此每笔业务流程一直垫付报账都要这样做账吗老师
答: 这笔业务是否还要在记上一笔 因为工程施工-原材料借方的1000元不平戴氏要怎么记账呢老师?
老师我们100万这笔钱是借款,用于我们现在这些广告制作设备及耗材的押金,实际支付给了成都90万作为押金,人家才给咱们发了设备和货,这次向上面要了200万资金的项目就是真正的设备及材料款,待所有设备都到货无问题,履行好手续之后,成都过几个月会再把90万元押金退回我们,我这笔账怎么记比较好,收到钱借银行存款,贷其他应付款,那我支付了90万押金这笔账怎么记
答: 支付的时候,借,其他应收款,贷,银行存款 收到的时候。借,银行存款。贷。其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问下,我代收代付了一笔材料款,做的分录是,代收款时:借,银行存款 贷,其他应付款代付款时:借,其他应付款 贷,银行存款这样做账就做平了,都不用开票了,这样对吗
答: 你好,你有代收代付的证明吗?
我可以把往来账这样处理吗?其他应付里面就是与我们原材料无关的客户的单纯往来,付款时记借方,收到发票时记贷方, 例,预付房租的时候借:其他应付款贷银行存款
@邹老师,企业(先垫付购买物资发给农民了)政府需要通过拨款给公司再给农民的钱5万。借:其他应付款5万 贷:原材料5万。等拨款到时,借:银行存款5 贷:其他应付款5万 对吗?
老师好,我公司通过私人帐户转出的货款购进原材料,估价入帐分录是:借原材料,贷其他应付款。以后对方来发票了,可以从公户把这笔款转给私人不?借其他应付款贷,贷银行存款?
阔达的夏天 追问
2018-04-08 10:12
朴老师 解答
2018-04-08 10:43
阔达的夏天 追问
2018-04-09 09:02
朴老师 解答
2018-04-10 18:51