如果“aa物业公司”在2017.8月份开来了“8月份的租金发票2万元”8月份的租金发票2万元,收到发票,借:其他应付款-aa物业公司 2万 贷:管理费用 2万 对方在2017年10月份的时候更改了公司名“dd物业公司”,(开户行,账号都更改了)2018.2月份银付“dd物业公司”8月份租金2万,此时我该如何做分录?
Scarlett
于2018-04-08 10:02 发布 713次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-04-08 22:32
收到发票时,分录不对吧。借:管理费用2万 贷:其他应付款-AA物业公司 2万
付款时分录,借:其他应付款-AA物业公司 2万 贷:银行存款 2万 附件为物业公司出具的更名的相关说明,加盖物业公司公章。
相关问题讨论
你好,你给用户开发票的吗
2019-11-25 11:02:59
你好同学,如果是只有企业员工去吃饭,没有企业以外的人员一起出去吃饭,就做
借:管理费用-福利费
贷:银行存款(应付/其他应付)
如果有企业以外的人员一起去吃饭,就做
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款(应付/其他应付)
2019-10-30 09:35:17
主要是你人工和维修费,其他基本上是固定资产
2019-07-02 10:03:54
收到发票时,分录不对吧。借:管理费用2万 贷:其他应付款-AA物业公司 2万
付款时分录,借:其他应付款-AA物业公司 2万 贷:银行存款 2万 附件为物业公司出具的更名的相关说明,加盖物业公司公章。
2018-04-08 22:32:25
你可以先入固定资产,发票到了再附上去,基本户没有可以做款挂其他应付款的
2017-05-01 16:01:34
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