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微信用户
于2024-03-23 09:36 发布 581次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-03-23 09:37
借:其他应收款贷:银行存款
微信用户 追问
2024-03-23 09:38
其他应收款挂有数,那要怎么冲平呢?怎么做分录?
家权老师 解答
2024-03-23 09:43
借:成本费科目贷:其他应收款
2024-03-23 09:50
如果转给公司的内部员工的报销款或者会务费备用金也是这样吗
是的,都是也一样的分录
2024-03-23 09:55
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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