送心意

家权老师

职称税务师

2024-03-23 09:37

借:其他应收款
贷:银行存款

微信用户 追问

2024-03-23 09:38

其他应收款挂有数,那要怎么冲平呢?怎么做分录?

家权老师 解答

2024-03-23 09:43

借:成本费科目
贷:其他应收款

微信用户 追问

2024-03-23 09:50

如果转给公司的内部员工的报销款或者会务费备用金也是这样吗

家权老师 解答

2024-03-23 09:50

是的,都是也一样的分录

微信用户 追问

2024-03-23 09:55

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2024-03-23 09:55

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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