送心意

家权老师

职称税务师

2024-03-23 09:37

借:其他应收款
贷:银行存款

微信用户 追问

2024-03-23 09:38

其他应收款挂有数,那要怎么冲平呢?怎么做分录?

家权老师 解答

2024-03-23 09:43

借:成本费科目
贷:其他应收款

微信用户 追问

2024-03-23 09:50

如果转给公司的内部员工的报销款或者会务费备用金也是这样吗

家权老师 解答

2024-03-23 09:50

是的,都是也一样的分录

微信用户 追问

2024-03-23 09:55

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2024-03-23 09:55

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你好,一般不可以,个别企业在有备用金申请单打给出纳账户的可以考虑可以。但要及时报销费用等支出款项
2019-10-26 07:26:18
你好,如果一年内报销了或者还回公户问题就不大,如果超过一年不还,税务局查到会视同红利纳税。
2019-08-17 17:39:13
你好,嗯嗯,不可以的哪
2019-11-05 16:16:02
借:其他应收款 贷:银行存款
2024-03-23 09:37:12
借、其他应收款、法人贷、银行存款 借库存现金贷其他应收款。
2022-08-23 10:27:37
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