送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-25 10:51

您好,您指的是申报什么呢

小幸运 追问

2024-03-25 10:52

就是23年综合所得年度汇算

东老师 解答

2024-03-25 10:53

这个是不是单位没有代扣代缴个税呢

小幸运 追问

2024-03-25 11:01

这个不晓得。  就是去年8月入职,就打了两笔款。  申报的时候显示已缴税5000多。 应纳税额是800。  不过专项扣除合计为0

东老师 解答

2024-03-25 11:02

这个那有什么具体提示呢

小幸运 追问

2024-03-25 11:15

申报明细:
收入合计8.7W;
费用合计18;
免税收入为0;
减除费用6W;
专项扣除合计为0;
专项附加扣除为0;
其他扣除为0;
准予扣除的转增额为0;
应纳税所得额2.7W;
应纳税额800;
减免税额为0;
已缴税额5600;

点击下一步提交后,就没有给通过,我都是啥都没有改动,都是默认的。直接点申报,之后都是下一步下一步提交

东老师 解答

2024-03-25 11:16

这个你这种情况是应该退税的

小幸运 追问

2024-03-25 11:20

对啊,显示退税4800,但是就没有给通过,说什么存在预扣预缴申报未缴税。不给退税。

东老师 解答

2024-03-25 11:22

你问一下公司会计,看看是不是没有给报扣税

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相关问题讨论
您好,您指的是申报什么呢
2024-03-25 10:51:21
企业所得税是季度预缴年度汇算清缴,你季度有应纳税所得就需要交税。
2019-07-10 15:44:30
本期应纳税额合计+期初未缴税额-本期已纳税额=期末应纳税额。你这个应该是之前未缴纳的一直没缴。
2017-08-08 16:29:55
就是平时实行按照工资薪金申报,这个叫预申报,次年初可以对个税进行汇算清缴统一结算,多退少补
2018-12-21 14:04:37
您好,对不上你要看下是什么问题啊 是哪个填报错了
2019-07-22 16:12:17
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