送心意

朴老师

职称会计师

2024-03-25 13:48

1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录:
借:固定资产
贷:其他应付款——供应商


  1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录:
借:其他应付款——供应商
贷:银行存款(或现金)


借:其他应收款——财政
贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:42

借:其他应税款—财政
贷:银行存款
这样同一笔银行转账做了两遍

朴老师 解答

2024-03-25 15:47

你做一遍就可以了

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:49

但是这个账务处理要提现财政欠我们的钱,我们之前做的其他应付款—供应商余额现在为0

朴老师 解答

2024-03-25 15:54

同学你好
清理了之后吗

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:55

是的,我们现在自行垫付这部分资金了,所以不欠供应商的款了,只是财政欠我们

朴老师 解答

2024-03-25 15:58

同学你好
正常挂往来科目就可以

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:02

我手写的发过去了,老师你能看见吗?这个我应该怎么做

朴老师 解答

2024-03-25 16:05

这个也是贷银行存款哦

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:09

这笔钱我们付了一次,

朴老师 解答

2024-03-25 16:10

那你还没付完呢
你看看

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:21

我的第二个分录,这个欠供应商的款付完了,做了贷:银行存款,但是这个钱属于我代财政支付,所以挂其他应收款—财政,

朴老师 解答

2024-03-25 16:24

那你这个贷营业外收入

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:25

那这个不是虚增收入了

朴老师 解答

2024-03-25 16:31

同学你好
这个没有虚增收入

上传图片  
相关问题讨论
1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录: 借:固定资产 贷:其他应付款——供应商 1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录: 借:其他应付款——供应商 贷:银行存款(或现金) 借:其他应收款——财政 贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
这个应该是转账类分录,就是甲把款代企业付给乙
2020-02-10 10:31:14
事业单位,其他应收款,其他应付款在预算会计里不需要做账。因为预算会计是收付实现制的,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2019-10-15 09:18:21
你好 预算会计不用做账
2019-07-10 16:52:45
你好,您要达到什么目的,是要理清掉还是??
2022-03-22 17:24:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...