送心意

朴老师

职称会计师

2024-03-25 13:48

1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录:
借:固定资产
贷:其他应付款——供应商


  1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录:
借:其他应付款——供应商
贷:银行存款(或现金)


借:其他应收款——财政
贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:42

借:其他应税款—财政
贷:银行存款
这样同一笔银行转账做了两遍

朴老师 解答

2024-03-25 15:47

你做一遍就可以了

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:49

但是这个账务处理要提现财政欠我们的钱,我们之前做的其他应付款—供应商余额现在为0

朴老师 解答

2024-03-25 15:54

同学你好
清理了之后吗

阳光的西装 追问

2024-03-25 15:55

是的,我们现在自行垫付这部分资金了,所以不欠供应商的款了,只是财政欠我们

朴老师 解答

2024-03-25 15:58

同学你好
正常挂往来科目就可以

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:02

我手写的发过去了,老师你能看见吗?这个我应该怎么做

朴老师 解答

2024-03-25 16:05

这个也是贷银行存款哦

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:09

这笔钱我们付了一次,

朴老师 解答

2024-03-25 16:10

那你还没付完呢
你看看

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:21

我的第二个分录,这个欠供应商的款付完了,做了贷:银行存款,但是这个钱属于我代财政支付,所以挂其他应收款—财政,

朴老师 解答

2024-03-25 16:24

那你这个贷营业外收入

阳光的西装 追问

2024-03-25 16:25

那这个不是虚增收入了

朴老师 解答

2024-03-25 16:31

同学你好
这个没有虚增收入

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