我们上个月 购买税控盘 820 借 应交税费-应交增值税(减免税额)820 贷 管理费用 820 我想问 这个月应交税费-未交增值税贷方余额1000 上个月的减免税额820还需要做账吗
快乐每一天
于2018-04-08 20:28 发布 890次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-08 20:34
您好,需要做账的,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,820,贷;应交税费-应交增值税(减免税额)820 ,同时,借;应交税费-未交增值税,820,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,820。
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
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