送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-08 20:34

您好,需要做账的,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,820,贷;应交税费-应交增值税(减免税额)820 ,同时,借;应交税费-未交增值税,820,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,820。

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
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