送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-09 11:33

你好,一般都是按照不含税价做成本的。

执子之手 追问

2018-04-09 16:05

谢谢老师,我再问职工请假扣了工资,这个分录该咋写?

徐阿富老师 解答

2018-04-09 16:18

你好,请假工资可以直接在工资表里减掉,那就和正常的一样做了,如果要单独做出来,那就做  借:管理费用(红字)  贷:应付职工薪酬(红字)

执子之手 追问

2018-04-09 16:36

我计提时没有把请假工资扣出,计提借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬5000,这个放发时才发现金额对不上,差800,发放时借:应付职工薪酬4200  贷银行4200   这800咋办对不上,老师我应该咋作?

徐阿富老师 解答

2018-04-09 16:42

你好,可以这样做  借:管理费用-800  贷:应付职工薪酬-800

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相关问题讨论
借:在建工程 贷:原材料
2023-11-17 11:22:00
你好,一般都是按照不含税价做成本的。
2018-04-09 11:33:39
你好 借:原材料 26,000%2B1000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,   贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
你好,货物入账成本为=50000%2B8500%2B3000 这里的增值税普通发票,进项税额不能抵扣 还有一个问题:你提到买价是5000,增值税税额是8500,这里说明数据有错误。
2021-12-20 21:47:22
您好,是的,您的理解非常正确。按比例做进项税转出。
2020-06-20 09:30:07
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