老师,外贸企业23年报关出口,发票1月份才开,如果按出口日期确认收入,那要在23年12月申报增值税无票收入,那我24年实际开票了是不是要把之前23年的无票收入红冲更正申报?可以跨年红冲收入增值税申报吗
时空异客
于2024-03-27 16:56 发布 452次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2024-03-27 16:58
您好!增值税申报1月份无票收入那里填写负数,开票那里填写正数,一正一负,不影响1月份的增值税的
相关问题讨论
你好同学,可以的,是可以扣除的。
2022-05-05 15:31:23
您好!增值税申报1月份无票收入那里填写负数,开票那里填写正数,一正一负,不影响1月份的增值税的
2024-03-27 16:58:12
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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