送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-09 14:14

做无票的销售收入处理, 做2100元的收入,再结转1800元的成本,至于垫付的款,属于拿报销单报销处理。

002 追问

2018-04-09 14:32

到时候收到货款时,要记进项税吗

江老师 解答

2018-04-09 14:34

现在就可以计进项税

002 追问

2018-04-09 14:42

借:应收账款2100      
贷;主营业务收入1615.38 
    应交税费-应交增值税(进项税)484.62

江老师 解答

2018-04-09 14:55

借:应收账款——XX单位或个人  2100  
贷:主营业务收入1615.38 
贷:应交税费——-应交增值税(销项税额)484.62 
这个属于销项税额

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相关问题讨论
做无票的销售收入处理, 做2100元的收入,再结转1800元的成本,至于垫付的款,属于拿报销单报销处理。
2018-04-09 14:14:17
您好,做借款的呢,报销才冲销
2022-09-02 10:57:21
你好,不行的,要公对私转账报销,
2020-05-27 11:24:07
可以写报销款的,
2019-08-10 12:18:03
你好 不可以的既然是垫付款要报销 。需要写报销单来报销的
2019-12-20 17:19:27
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