公司给经理结算价与进货价差做收入,经理结算价与业务员结算价差去费用池,业务员结算价与终端销售价做业务员工资,请问会计分录怎么做?
雨晴
于2018-04-09 18:44 发布 872次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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通过应付职工薪酬走就可以了
2018-04-13 17:35:36
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你好,给业务员的提成、
借,销售费用
贷,应付职工薪酬
2020-05-16 19:46:19
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你好同学这个是可以按结算价确认收入的
2019-11-14 17:07:05
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同学你好,这个是需要业务员个人代开发票的;
2021-06-23 15:13:03
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你好,是什么原因导致合同价款与结算价款有差额?
2019-06-05 22:26:16
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