公司给经理结算价与进货价差做收入,经理结算价与业务员结算价差去费用池,业务员结算价与终端销售价做业务员工资,请问会计分录怎么做?
雨晴
于2018-04-09 18:44 发布 865次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
通过应付职工薪酬走就可以了
2018-04-13 17:35:36
你好,给业务员的提成、
借,销售费用
贷,应付职工薪酬
2020-05-16 19:46:19
你好同学这个是可以按结算价确认收入的
2019-11-14 17:07:05
同学你好,这个是需要业务员个人代开发票的;
2021-06-23 15:13:03
你是根据全部完工之后来结转的话,不用结转,有余额就可以,也可以根据完工进度,比如你结完工了一半,你可以结转一半的。
2022-05-08 16:41:07
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