之前来的发票我们这边先认证做账了 后来发现对方在我们认证之后冲红了。2017年1月份收到发票认证入账冲减了之前月份的暂估,现在是2018年3月份做了进项转出。分录要怎么做
小嘿多个口
于2018-04-10 09:22 发布 630次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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暂估原材料
一、未认证的分录
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税)
贷:应付账款(或银行存款)
二、认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2017-07-17 17:28:24
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你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
2021-04-08 18:35:32
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根据红字发票编制如下分录:
借:应付账款等
贷:库存商品等
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2018-04-10 22:54:03
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你好,现在你就当本月认证处理正常做分录处理
2019-02-21 20:08:01
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你好 之前怎么做账的
2019-10-16 15:03:42
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