送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-10 09:34

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
你好,做这个分录

助教 追问

2018-04-10 09:37

已经跨年了

邹老师 解答

2018-04-10 09:40

你好,跨年也是这样处理的      
而不需要通过以前年度损益调整科目核算的

助教 追问

2018-04-10 11:08

老师帮忙看看,是这样做吗,成本呢,这月开的蓝字发票大于负数发票,成本如何结转

邹老师 解答

2018-04-10 11:08

你好,红字收入冲销成本,蓝字发票结转相应成本就是了

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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 你好,做这个分录
2018-04-10 09:34:06
不能,11月开的要做在11月的账里面
2018-11-05 13:06:44
你好,负数发票开出来了,没有去红冲这个是什么意思 红字信息表吧
2019-12-03 14:22:49
您好,这种需要对方还给你们发票的,负数发票 需要寄给对方的
2019-10-14 10:52:35
你好! 汇总记账就可以了
2019-01-22 14:03:15
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