我公司是做工程建筑的,2月份收到别家公司背书给我公司银行承兑汇票1000万,然后我公司背书了100万给其他公司,剩下900万背书给另一家公司贴现只收到8782200。怎么做账?
初心
于2018-04-10 10:08 发布 939次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-10 10:10
你好,借:其他应收款900 贷:应收票据,到账,借:银行存款8782200 财务费用 贷:其他应收款900
相关问题讨论

你好,借:其他应收款900 贷:应收票据,到账,借:银行存款8782200 财务费用 贷:其他应收款900
2018-04-10 10:10:23

你好,是你们收到的还是支付的呢?
2021-10-19 18:05:41

您好,差额的贴现利息记入财务费用,借银行存款财务费用--贴现利息贷应收票据
2019-01-26 09:53:16

借应收票据贷应收账款就可以。
2020-07-03 20:59:27

支付供货单位银行承兑汇票时的分录
借:库存商品/应付账款
贷:应付票据
2019-11-29 14:02:19
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